广东省公共卫生研究院关于2015年部门决算公开情况说明
第一部分 广东省公共卫生研究院概况
广东省公共卫生研究院是隶属于广东省疾病预防控制中心的直属事业单位,公益二类,正处级。
广东省公共卫生研究院主要职能是承担疾病预防控制和公共卫生应用技术研究工作;参与公共卫生和重大传染病防控技术标准制订;承担公众预防医学健康咨询服务和世界卫生组织新发传染病监测研究培训合作等工作;依托《华南预防医学》杂志开展相关学术研究、交流与合作。
根据上述职责,广东省公共卫生研究院下设5个职能科室:综合研究室、卫生政策和标准研究室、健康风险评估研究室、环境与健康研究室、国际合作和学术交流室(杂志社)。
第二部分 广东省公共卫生研究院2015年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||
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| 公开01表 | |||||||||||||||||
部门:广东省公共卫生研究院 |
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,067.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | |||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 1,311.78 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 5.06 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2,556.68 | |||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 2,384.44 | 本年支出合计 | 51 | 2,556.68 | |||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 20.42 | |||||||||||||||||
年初结转和结余 | 24 | 1,218.98 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 1,218.98 | 转入事业基金 | 54 | 20.42 | |||||||||||||||||
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 1,026.32 | |||||||||||||||||
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 1,005.32 | |||||||||||||||||
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 3,603.42 | 总计 | 58 | 3,603.42 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||||||||||||
部门:广东省公共卫生研究院 |
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
合计 | 2,384.44 | 1,067.60 | 0.00 | 1,311.78 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,384.44 | 1,067.60 | 0.00 | 1,311.78 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | ||||||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,780.84 | 464.00 | 0.00 | 1,311.78 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | ||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,673.88 | 357.04 | 0.00 | 1,311.78 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | ||||||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 85.96 | 85.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 14.00 | 14.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 177.52 | 177.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 177.52 | 177.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 388.35 | 388.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2101016 | 食品安全事务 | 388.35 | 388.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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部门:广东省公共卫生研究院 |
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| 单位:万元 |
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项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||||||||||||
合计 | 2,556.68 | 759.01 | 1,797.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,556.68 | 759.01 | 1,797.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 38.67 | 0.00 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 38.67 | 0.00 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,648.65 | 739.01 | 909.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,124.68 | 739.01 | 385.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 523.97 | 0.00 | 523.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 107.62 | 0.00 | 107.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 107.62 | 0.00 | 107.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 741.74 | 0.00 | 741.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101016 | 食品安全事务 | 741.74 | 0.00 | 741.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||||||||||||||||
| 部门:广东省公共卫生研究院 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||
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| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,067.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,789.03 | 1,789.03 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 22 | 1,067.60 | 本年支出合计 | 49 | 1,789.03 | 1,789.03 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 929.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 207.83 | 207.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 929.25 |
| 51 |
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| |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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| 总计 | 27 | 1996.85 | 总计 | 54 | 1,996.85 | 1,996.85 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 公开05表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门:广东省公共卫生研究院 |
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1,789.03 | 377.04 | 1,411.99 | |||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,789.03 | 377.04 | 1,411.99 | ||||||||||||||||||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 38.67 | 0.00 | 38.67 | ||||||||||||||||||||||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 38.67 | 0.00 | 38.67 | ||||||||||||||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 881.00 | 357.04 | 523.96 | ||||||||||||||||||||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 357.04 | 357.04 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 523.96 | 0.00 | 523.96 | ||||||||||||||||||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 107.62 | 0.00 | 107.62 | ||||||||||||||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 107.62 | 0.00 | 107.62 | ||||||||||||||||||||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 741.74 | 0.00 | 741.74 | ||||||||||||||||||||||
| 2101016 | 食品安全事务 | 741.74 | 0.00 | 741.74 | ||||||||||||||||||||||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 公开06表 | ||
部门:广东省公共卫生研究院 |
| 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合 计 | 377.04 | 375.04 | 2.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 261.84 | 261.84 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 45.17 | 45.17 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 173.67 | 173.67 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 113.20 | 113.20 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 41.34 | 41.34 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 71.86 | 71.86 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 公开07表 | |||||||||
部门:广东省公共卫生研究院 |
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| 单位:万元 | ||||||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | ||||||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 | ||||||
部门:广东省公共卫生研究院 |
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| 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 广东省公共卫生研究院2015年度部门决算情况说明
一、收入支出情况说明
(一)总收入支出与上年决算数对比
1.收入情况及与上年决算数对比
广东省公共卫生研究院2015年总收入合计2,384.44万元,比上年增加203.38万元,增长9.33%。其中:财政拨款1,067.60万元(无政府性基金),比上年减少316.16万元,下降22.85%;事业收入1,311.78万元,比上年增加516.76 万元,增长65.00%;其他收入5.06万元,比上年增加2.78 万元,增长122.47%。
收入增长的主要原因是各科室申报课题科研项目不断增多,科研项目经费收入增加。
2.支出情况及与上年决算数对比
广东省公共卫生研究院2015年总支出合计2,556.68万元,比上年增加1,340.55万元,增长110.23%。其中:基本支出759.01万元,比上年增加57.34万元,增长8.17%,基本支出占总支出的29.69%;项目支出1,797.67万元,比上年增加1,283.21万元,增长249.43%;项目支出占总支出的70.31%,主要是项目支出以财政拨款为主。
支出增长的主要原因:一是2015年度工资福利略有增加;二是各科室提高了预算执行率,加快了年度预算执行进度;三是提高资金使用效率,按规定加快使用以前年度财政结转和结余资金;四是课研合作项目的增多,支出也同时增长。
(二)财政拨款支出与年初预算安排情况对比
1.2015年财政拨款支出情况
广东省公共卫生研究院2015年度财政拨款支出1,789.03万元(无政府性基金)。按用途划分,基本支出377.04万元,占21.08%,其中:工资福利支出261.84万元,商品和服务支出2.00万元,对个人和家庭的补助113.20万元;项目支出1,411.99万元(无政府性基金),占78.92%,主要支出范围为:医疗卫生与计划生育管理事务、公共卫生、计划生育事务、食品和药品监督管理事务和其他医疗卫生与计划生育支出。
2.与年初预算安排情况对比
广东省公共卫生研究院2015年财政拨款支出决算数比年初预算安排数330.00万元增加1,459.03万元,增长的主要原因:一是年初部门预算批复的财政数主要为基本支出和日常业务经费,财政专项资金由省财政厅全部纳入年中追加,不在年初部门预算批复数中反映,决算支出数包含追加的资金支出;二是部门决算支出数是包括了年初部门预算数、年中追加数和以前年度结转至本年度使用的结转结余资金。
二、部门决算重点说明事项
(一) 关于“三公经费”支出说明
广东省公共卫生研究院2015年度“三公经费”财政拨款支出共1.90万元,与2015年初预算安排数一致,比上年支出数减少了1.21万元,减少的主要原因是严格按照“八项规定”要求,厉行节俭,确保财政拨款“三公经费”只减不增。具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出说明
财政拨款无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出说明
2015年度公务用车购置及运行维护费支出1.90万元,比上年减少1.21万元,减少的主要原因是严格按照“八项规定”要求,厉行节俭,确保财政拨款“公务用车购置及运行维护费 ”只减不增。支出内容主要包括:(1)新购车辆0辆,2015年广东省公共卫生研究院无发生新车购置费用;(2)公务车共有3辆,2015年使用财政拨款安排支出的公务车保有量3辆,公车运行维护费支出1.90万元,平均每辆 0.63万元。
3.公务接待费支出说明
2015年公务接待费支出0.00万元,比上年减少0.45万元,减少的主要原因是严格按照“八项规定”要求,厉行节俭,确保财政拨款“公务接待费”只减不增。
(二)关于政府采购支出说明
广东省公共卫生研究院2015年政府采购支出总额160.36万元,属于政府采购服务支出。
(四)关于国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,广东省公共卫生研究院共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理工作情况说明
广东省公共卫生研究院2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下
年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
广东省公共卫生研究院
2016年9月9日